问题已解决

老师,我们前期有个预收确认了未开票收入了,就是贷主营业务收入和销项税了,后期人家又要票了,我这个是再怎么做分录啊

84784981| 提问时间:2023 09/10 16:45
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
无票收入是 借:银行存款 贷:主营业务收入-未开票 应交税费-销项税 后期开发票了 借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票
2023 09/10 16:45
84784981
2023 09/10 16:47
要用冲红的方式呢
84784981
2023 09/10 16:48
是做个一模一样红字,再做个一模一样的蓝字吗
家权老师
2023 09/10 16:53
不需要那么麻烦的哈,本身又没开票红冲
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