问题已解决
5月发生费用,票没有收到,费用已经计提了。8月发票开回来了,可以直接把发票贴在5月的凭证上吗?还是要做一笔红冲5月账,再8月在做一笔收到发票蓝字?
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速问速答同学你好
红冲5月账,再8月在做一笔收到发票蓝字
2023 09/11 10:03
84784969
2023 09/11 14:42
跨年发票,原来计提费用,发票在汇算清缴前取得又怎么做账务处理
朴老师
2023 09/11 14:47
是什么会计准则呢
84784969
2023 09/11 14:52
小企业会计准则
朴老师
2023 09/11 14:58
同学你好
那就用利润分配未分配利润来操作
84784969
2023 09/11 15:04
假如费用发票金额20000.去年已计提费用,发票今年3月收到。收到发票分录怎么写?
朴老师
2023 09/11 15:12
费用不用计提的呀
84784969
2023 09/11 15:21
22年费用就发生了,只是发票没有到而已。费用不用支出吗?
朴老师
2023 09/11 15:27
同学你好
这个要支出
直接做费用的分录就可以
没有发票汇算清缴调增
84784969
2023 09/11 15:34
发票汇算清缴前拿回来了。问拿回来的发票怎么做分录
朴老师
2023 09/11 15:46
那就原分录负数红冲然后按发票做蓝字分录