问题已解决
老师有留抵税额的话要怎么做分录呢 比如本月销项10万,进项2万。留抵还有8万



借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023 09/11 15:03

84784984 

2023 09/11 15:22
老师做完认证发票分录是不是还要做一笔结转进销项未交增值税的分录

朴老师 

2023 09/11 15:30
月底结转的时候才做