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红冲发票之后附加税怎么红冲做凭证

84785000| 提问时间:2023 09/11 15:30
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
附加税费是直接申报抵减,不用红冲分录
2023 09/11 15:34
84785000
2023 09/11 15:38
为什么呢,因为之前我计提缴纳了啊
家权老师
2023 09/11 15:43
你现在红冲销售收入,只能在冲减本月的的销售收入和销项税,然后,按计算出的增值税交附加税,不影响以前交的附加了
84785000
2023 09/11 15:45
所以说之前做的附加税也要冲减对吗
家权老师
2023 09/11 15:46
不能做账冲减的,好好理会我说的。然后,按计算出的增值税交附加税,不影响以前交的附加了
84785000
2023 09/11 15:57
你的意思是这个季度开的发票的增值税把红冲的增值税减掉,,然后计提缴纳差额计算出的附加税吗,
家权老师
2023 09/11 15:58
是的,就是那个意思的
84785000
2023 09/11 16:00
老师,,那红冲了为什么不能红字冲减附加税,,我有点搞不懂
家权老师
2023 09/11 16:01
附加税是根据要交的增值税计算申报的呀
84785000
2023 09/11 16:08
好的好的,不冲红是不影响的对吧
家权老师
2023 09/11 16:12
是的,不冲红是不影响的
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