问题已解决

前几个月,因供应商成了黑户,税局要求我们做进项税额转出,这个月又通知我们之前做了进项税额转出的现在又可以抵扣了。请问,这个税金填增值税报表的哪一项?

84784966| 提问时间:2023 09/12 11:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你税务局那边给你修改的,当时在其他里面填写的吗?他应该填写复数,自己申报不了。
2023 09/12 11:27
84784966
2023 09/12 11:28
当时填的其他应作进项税额转出的情形23b
郭老师
2023 09/12 11:29
你好,现在填写负数的。
84784966
2023 09/12 11:31
负数填了审核不通过
郭老师
2023 09/12 11:32
你好,让你税务局那边给填写
84784966
2023 09/12 11:33
好的,谢谢!
郭老师
2023 09/12 11:34
不用客气,工作愉快。
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