问题已解决

老师,我们公司之前交的税盘技术维护费268是不可以抵税的,但被我之前月份做账的时候抵了税,现在跨月了可以怎么处理呢

84784969| 提问时间:2023 09/12 11:27
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,你抵税的时候是怎么做账
2023 09/12 11:27
84784969
2023 09/12 11:39
借:管理费用268 贷:银行存款268 抵减增值税应纳税额时 借:应交税费——应交增值税(减免税款)268 贷:管理费用268 老师我这边报税的时候也抵税了
东老师
2023 09/12 11:39
借:应交税费——应交增值税(减免税款)-268 贷:管理费用-268
84784969
2023 09/12 11:51
老师,那我报税的时候多抵扣的税款这个月怎么报税呢
东老师
2023 09/12 11:53
那你是需要去修改之前的申报表
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