问题已解决
老师,我们公司之前交的税盘技术维护费268是不可以抵税的,但被我之前月份做账的时候抵了税,现在跨月了可以怎么处理呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,你抵税的时候是怎么做账
2023 09/12 11:27
84784969
2023 09/12 11:39
借:管理费用268
贷:银行存款268
抵减增值税应纳税额时
借:应交税费——应交增值税(减免税款)268
贷:管理费用268
老师我这边报税的时候也抵税了
东老师
2023 09/12 11:39
借:应交税费——应交增值税(减免税款)-268
贷:管理费用-268
84784969
2023 09/12 11:51
老师,那我报税的时候多抵扣的税款这个月怎么报税呢
东老师
2023 09/12 11:53
那你是需要去修改之前的申报表