问题已解决
异地预缴税款本来应该是其他应收或应付么,现在想把这笔钱转到项目上,分录怎么写才能平
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速问速答您好,同学,请稍等下
2023 09/12 14:53
向阳老师
2023 09/12 14:57
你好,缴纳的具体的哪一个税款,你需要做到项目上,当时是借其他应收款贷银行吗?
84785008
2023 09/12 15:22
现在的问题我们是挂在其他应付款,没有银行往来,想把他转到项目上,不知道怎么转才能平,不知道应该是转到应付还是应收
向阳老师
2023 09/12 15:37
哦,你当时完整的分录怎么做的?
84785008
2023 09/12 15:38
借:应交税费-增值税、附加税、企业所得税 贷:其他应付款
向阳老师
2023 09/12 15:44
借税金及附加
贷应交税费、附加税,
借所得税费用
贷应交税费、企业所得税,
借应交税费、未交增值税,
贷应交税费、预交增值税,
其他预付款你们还钱,谁给你们垫付的还钱给谁,如果不需要还钱的,转到营业外收入
84785008
2023 09/12 16:01
直接算到了成本里了,我现在的问题是要把这笔其他应付平了,他的应付账款里面怎么体现这笔
84785008
2023 09/12 16:01
他直接在应付账款里多付了
向阳老师
2023 09/12 16:22
其他应付款是不是个人帮你们垫付的?你们单位不需要还钱吗?