问题已解决
指定@郭老师继续回答问题,谢谢啦,自己生产的,是将丢失货物涉税进项税额转出还是视同销售处理
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速问速答你好,赔偿的没有利润进项转出的
2023 09/12 15:30
84785028
2023 09/12 15:37
一般纳税人公司,做保安服务的,开安全保护服务*监督检查服务费 选择简易计税5%征收率,需要交税吗。
需要的,需要正常缴纳增值税、附加税、所得税。
如里是开保安服务费*工资呢,是不是用不交税。
郭老师
2023 09/12 15:40
你只只不过是差额交税的,你们单位没有服务费吗?你服务费的那一部分需要交。
84785028
2023 09/12 15:43
你好,赔偿的没有利润进项转出的
按售价赔偿的,但考虑是非正常损失就将货物涉税进项税额转出了,那差额还需缴增值税吗?
郭老师
2023 09/12 15:45
你好,进项是100,进项转出也是100,没有差额,不需要多交税的。
84785028
2023 09/12 15:46
开了10万多发票客户要求专票,我们没有什么支出因为平时都是支付兼职老师工资,还要交几千块钱企业所得税 没得办法补交,除非抵扣
请问怎么样才不用交的 怎么操作呀?
无票收入不是无效收入。
你是一般纳税人还是小规模的开的什么业务?
小规模小微企业我们是主要是跟学校那边做嘛,做那个比如跟中小学生去做那个培训,就是这一块,因为我们又不是老师。老师的话都是外外面请的那些兼职老师做一次的话都两三千。
劳务费就是成本
他们不开发票
其他地方有工资社保的吧
是的,都是在正常的稳定的有工资的,然后的话只是兼职嘛,说不能开发票,也不能给他们去申报工资什么的。然后我们公司就我一个人拿社保
84785028
2023 09/12 15:46
是的,那这种情况下你没法给他申报个税,他也不给你开发票纳税调增就行,你可以账上正常做。
那税还得照交了
郭老师
2023 09/12 15:47
你好,个税没有申报,个税不要交,你说的这个税正常交是什么意思?企业所得税需要正常交的,因为你有利润。
84785028
2023 09/12 16:02
中级财务管理送红股为什么股数会增加?
郭老师
2023 09/12 16:09
送股之后,股票数量会增加,但是股价会相应调低,所以投资者的总市值是不会发生变化的,
84785028
2023 09/12 16:15
个体工商户报税,之前不知道是在哪个平台报的税,
是不是只要登陆任何一个平台,比如,电子税务局,都能把之前的数据带出来呢?
你好,电子税务局里面的可以,但是自然人电子税务局的不行。
自然人电子税务局是不是光是报个税的呢
84785028
2023 09/12 16:16
2.异地预缴税款本来应该是其他应收或应付么,现在想把这笔钱转到项目上,分录怎么写才能平
现在的问题我们是挂在其他应付款,没有银行往来,想把他转到项目上,不知道怎么转才能平,不知道应该是转到应付还是应收
借税金及附加
贷应交税费、附加税,
借所得税费用
贷应交税费、企业所得税,
借应交税费、未交增值税,
贷应交税费、预交增值税,
其他预付款你们还钱,谁给你们垫付的还钱给谁,如果不需要还钱的,转到营业外收入
直接算到了成本里了,我现在的问题是要把这笔其他应付平了,他的应付账款里面怎么体现这笔
他直接在应付账款里多付了
郭老师
2023 09/12 16:16
定期定额的是在电子税务局,其他的都是在自然然电子税务局,你交接的时候,你没有问一下他需要有之前申报的数据
84785028
2023 09/12 16:19
2.异地预缴税款本来应该是其他应收或应付么,现在想把这笔钱转到项目上,分录怎么写才能平
现在的问题我们是挂在其他应付款,没有银行往来,想把他转到项目上,不知道怎么转才能平,不知道应该是转到应付还是应收
借税金及附加
贷应交税费、附加税,
借所得税费用
贷应交税费、企业所得税,
借应交税费、未交增值税,
贷应交税费、预交增值税,
其他预付款你们还钱,谁给你们垫付的还钱给谁,如果不需要还钱的,转到营业外收入
直接算到了成本里了,我现在的问题是要把这笔其他应付平了,他的应付账款里面怎么体现这笔
他直接在应付账款里多付了
郭老师
2023 09/12 16:21
其他应付款是不是个人帮你们垫付的?你们单位不需要还钱吗?
84785028
2023 09/12 16:32
一般纳税人增值税申报表第31行(本期缴纳欠缴税额)以前月份数据忘记填写了,可以把总数直接填在本月申报吗?
然后在30栏里面填写的。
你的25栏和30栏要填写一样的。
第25栏(期初未缴税额)和第30栏(本期缴纳上期应纳税额)填写一样的话,第32栏(期末未缴税额)就成了负数了
我的意思是第31栏的数据,能把以前月份忘记填写的金额一并写到这个月的报表上吗?
郭老师
2023 09/12 16:34
要在31栏里面填写,你在30栏里面填写和25栏填写一样的就可以了,不要大于20。
84785028
2023 09/12 16:34
2.我在申报残保金,上年在职职工工资总额指全年12个月工资总和吗?上年在职职工人数是全年12个月人数之和还是单月人数?
郭老师
2023 09/12 16:34
不要大于25栏,不是20,刚才打错了。
84785028
2023 09/12 16:34
3.申报残保金,上年在职职工工资总额是按个税申报的当期收入合计来填写吗?
郭老师
2023 09/12 16:36
对的,是的,是这么做的。