问题已解决
有回单 有缴纳凭证,是缴纳的8月公积金。这个月做账怎么具体做账呢。(这个月做的工资是7月的)
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速问速答您好,(计提公司社保)借:管理费用-公司负担公积金 贷:应付职工薪酬-五险一金
借:应付职工薪酬-五险一金 其他应收款-公积金 贷:银行
2023 09/12 17:21
84785016
2023 09/12 17:24
只计提 下月扣除并发放?
廖君老师
2023 09/12 17:31
您好,是需要工资的要求一起吗
以下数据是假设的
个税 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46
(计提工资)借:管理费用-工资 6000
贷:应付职工薪酬-应计工资 6000
(员工个人负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 627.4+124+7.46
贷:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46
(实发工资)借:应付职工薪酬-应计工资5241.14 贷:银行存款 5241.14
(计提公司社保)借:管理费用-公司负担五险1628 管理费用-公司负担公积金 124 贷:应付职工薪酬-五险一金 1752
(代缴社保公积金)借:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 应付职工薪酬-五险一金 1752 贷:银行存款 1752+7.46+124+627.4
这样往来科目全平了
84785016
2023 09/12 17:54
但现在做的是7月的工资 8月的公积金呢
廖君老师
2023 09/12 17:57
您好,7月工资
(计提工资)借:管理费用-工资 6000
贷:应付职工薪酬-应计工资 6000
(员工个人负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 627.4+124+7.46
贷:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46
(实发工资)借:应付职工薪酬-应计工资5241.14 贷:银行存款 5241.14
8月公积金
(计提公司社保)借:管理费用-公司负担公积金 124 贷:应付职工薪酬-五险一金 124
(代缴社保公积金)借:其他应收款-公积金 124 应付职工薪酬-五险一金 124 贷:银行存款 124+124
84785016
2023 09/12 18:18
五险一金是公司加个人买
廖君老师
2023 09/12 18:20
您好,是的呀,我上面分录就是写的
84785016
2023 09/13 08:46
公司规定 公积金自己全部承担呢
廖君老师
2023 09/13 08:52
您好,原来公司这么强势啊
(员工个人负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 贷:其他应收款-公积金
(代缴社保公积金)借:其他应收款-公积金 贷:银行存款
84785016
2023 09/13 09:07
我这样做是不平的。实际是自己全部承担,但明面上也就是银行回单是是公司全部承担。现在是7月工资未扣公积金,8月公积金。咋弄
廖君老师
2023 09/13 09:16
您好,这个分录不对呀,您说公积金是员工承担的,就不用做第1和2条分录的,不入公司的费用
84785016
2023 09/13 09:23
明面上是公司和个人各一半。实际自己全部承担。这样的话怎么做呢?
廖君老师
2023 09/13 09:32
您好,就按我上面的分录,不要入公司费用了,从应付职工薪酬里扣了
84785016
2023 09/13 09:44
借:应付职工薪酬 工资吗?员工的实发公司,?
廖君老师
2023 09/13 09:46
您好,是的,本来就从员工工资里扣下了
84785016
2023 09/13 09:50
但做账做的是7月的工资,8月的公积金。公积金虽然是在工资里扣的但是是在8月工资扣
廖君老师
2023 09/13 09:53
您好,不管是哪个工资里扣的,分录是这个做,只是对账是隔月才能平,不能再入管理费用了呀
84785016
2023 09/13 10:01
a公司给b公司转了一笔款,后期b公司又将这边钱转给了a公司的法人。这样的话怎么具体做账呢?是一笔服务费
廖君老师
2023 09/13 10:09
您好,那B就是代收,挂个 其他应付款 的往来