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这个月进项税抵扣完了 还需要交税 之前留抵一直没有做分录 现在怎么做分录呢

84784990| 提问时间:2023 09/12 17:34
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023 09/12 17:41
84784990
2023 09/12 17:46
我之前留抵一直没抵扣完 我也没有做账 这个月冲抵完了 然后进项税和销项税都挂着累计金额 我这么做分录可以嘛 我现在账上进项税借方挂着累计数40000 销项税是贷方44000 然后我这次需要交4000 就是借:应交税金-销项44000 贷:应交税金-进40000应交税金-转出未交增值税4000
家权老师
2023 09/12 17:48
借:应交税费-增值税-转出未交增值税  4000 贷:应交税费-未交增值税  4000
84784990
2023 09/12 17:50
但是我账上吗 进项和销项都挂着金额 不用管他嘛
84784990
2023 09/12 17:51
不需要做我把销项税和进项税冲平这个分录嘛 直接转未交增值税就可以了嘛
家权老师
2023 09/12 17:55
不需要做我把销项税和进项税冲平这个分录
84784990
2023 09/12 17:58
那意思是销项税和进项税 留在账上没问题
家权老师
2023 09/12 17:59
只管这个应交税费-增值税科目余额是否平
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