问题已解决
早上好老师,七月份勾选抵扣进项发票后,八月份又冲红了怎么做记账分录?!
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借:原材料等 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2023 09/13 08:26
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84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 09/13 08:36
好的,谢谢老师!
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/13 08:37
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
早上好老师,七月份勾选抵扣进项发票后,八月份又冲红了怎么做记账分录?!
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