问题已解决
老师,增值税结转分录如何做呢?本月销项10万,进项8万,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2万,贷:应交税费-未交增值税,2万, 次月实际缴纳2万时,借:应交税费-未交增值税 2万,贷银行存款 2万 这样处理的话,应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目借方余额每个月累计的。
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有累计的也是正常的
2023 09/13 16:14
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2023 09/13 16:17
老师,我看到会计学堂的课件上是这样处理的,应该按照哪个处理呢?这样的话,借贷相抵,就没有余额了。
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/13 16:17
你这么做也可以,就是在账上挂着,有余额也不是错的