问题已解决
老师,收到发票可以先做在应交增值税-待认证进项税里面,等到次月实际要抵扣的时候再从待认证转到应交增值税-进项税吗?
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速问速答没错,就是这么操作的
2023 09/13 16:40
84784956
2023 09/13 16:43
那收到款项,开出的发票呢怎么做呢
东老师
2023 09/13 16:45
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
84784956
2023 09/13 16:46
实际交税呢
东老师
2023 09/13 16:47
借应交税费未交增值税 贷银行存款
84784956
2023 09/13 16:51
这个贷应交税费未交增值税的借方又是什么科目呢
东老师
2023 09/13 16:51
这个就是缴纳增值税的时候这么做的