问题已解决
老师,你好,如8月31号收一笔收入,然后是9月1日银行到账,这个怎么做会计分录呢
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速问速答您好, 8月先挂应收,9月再做银行存款
2023 09/13 19:42
84785032
2023 09/13 21:18
借方应收贷方我不知道是啥呢
刘艳红老师
2023 09/13 21:36
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
刘艳红老师
2023 09/13 21:36
借:银行存款
贷:应收账款
84785032
2023 09/13 21:36
那九月份我还要冲销这笔那
刘艳红老师
2023 09/13 21:39
这样做就平了,不要冲账了
84785032
2023 09/13 21:40
九月份我就做借:银行存款贷:应收账款是吗老师
84785032
2023 09/13 21:45
但是我这笔是预收物业费的也先做借应收款贷主营业务收入应交税费嘛老师
刘艳红老师
2023 09/13 21:49
借:银行存款
贷:预收账款