问题已解决
老师,不设预收预付科目都在应收应付科目,可以不?
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你好同学
可以的。期末编报表时,把负数重分类到预收账款或预付账款就可以。
2023 09/13 22:33
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2023 09/13 22:36
那平常报表没分,报表显示应收账款是负数,应付账款也是负数,可以不?
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2023 09/13 22:37
不可以。把要负数明细重分类。
比如应收账款有A100,B-50。
期末要把这个B重分类至预收账款。
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2023 09/13 22:39
我是手工帐,就都在一起
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2023 09/13 22:40
是不是账本可以都放在应收应付账款,编制报表时把他们分出来?
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2023 09/13 22:40
手工账,作账时,也要分明细,不然账不能发挥作用。
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2023 09/13 22:41
我们的外账,其实就是钱已收了,货已拉了,就是票没开
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2023 09/13 22:42
所以做的时候都在应收应付,没有设预收预付科目
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2023 09/13 22:47
正常是应该作无票收入和销项税。
最好的方法 ,是无论对方是否要发票,我们只要销售了就给对方开。