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5月份开发票产生了城建税12.79元,增值税销项税255.75元。5月份的账务要怎么处理?

84785019| 提问时间:2023 09/14 11:47
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,也没有计提吗这个
2023 09/14 11:47
84785019
2023 09/14 11:51
不知道这个分录怎么做?
小锁老师
2023 09/14 11:54
你的增值税是在收入里边的呀,就是借应收账款带主营业务收入应交税费,应交增值税
小锁老师
2023 09/14 11:54
城建税的话,解放税金及附加带应交税费城建税
84785019
2023 09/14 11:57
我是说缴纳这些税费的时候应该怎么做账务处理?
小锁老师
2023 09/14 11:59
借方应交税费未交增值税255.75 应交税费 城建税12.79 贷方银行存款合计
小锁老师
2023 09/14 11:59
集体的分录还有缴纳的分录都给你说了
小锁老师
2023 09/14 11:59
请问一下理解了吗
84785019
2023 09/14 12:00
为什么是未交增值税
小锁老师
2023 09/14 12:01
因为你的应交税费,月底是需要结转到未交增值税的呀
小锁老师
2023 09/14 12:01
你不是问的缴纳分录吗?那说明你已经结转了
84785019
2023 09/14 12:05
月末:应交税费~应交增值税~销项税要结转到应交税费~应交增值税~未交增值税科目。等次月缴纳时,借:应交税费,未交增值税,贷:银行存款。
84785019
2023 09/14 12:06
缴纳附加税,就先计提,然后再缴纳,老师,我说对了吗?
84785019
2023 09/14 12:13
?!?!?!?!老师,我说对了吗?
小锁老师
2023 09/14 12:21
对的,这个是没错的哈
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