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简易计税的老建筑施工项目,向发包方来具的3%专票,发包方可以用于抵扣吗?
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速问速答你好,发包方他是一般计税的才可以扣增值税。
2023 09/14 13:53
84785000
2023 09/14 13:53
发包方是一般纳税人啊!
郭老师
2023 09/14 13:54
他是一般计税的吗?他开出去的是多少?
84785000
2023 09/14 13:55
发包方是商贸公司,一般都是13%的
郭老师
2023 09/14 13:58
那就可以的,可以抵扣的。
84785000
2023 09/14 14:03
可以抵扣吗?
郭老师
2023 09/14 14:06
是的,他可以抵扣的,一般计税收到的进项可以抵扣。
84785000
2023 09/14 17:00
我被怼回来了,财税2016年36号文第二十七条规定,用于简易计税方法计税的项目进项税额不得从销项税额中抵扣,
郭老师
2023 09/14 17:01
销售简易计税对应的进项不允许抵扣
你不是说他是13%的吗?13%对应的进项是3%可以抵扣呀。
郭老师
2023 09/14 17:01
谁看你们简易计税不减易计税,购买方看他自己的。
郭老师
2023 09/14 17:01
你们单位是简易计税,你对应的进项不允许抵扣,你不影响下家。
84785000
2023 09/14 17:04
我们是购买建筑服务的发包方,我们自建 的房子,用于经营。但项目是2016年以前开工建设的,工程 款我方没有给对方结完 ,去年又付了1000多万,他给我们开的3%的建筑服务专票,我们抵扣了,现在税务局说不行
84785000
2023 09/14 17:05
我是问这个进项税额我们是不能抵扣的吗?
郭老师
2023 09/14 17:06
你们单位是发包方是不是?你还说发包方的税率是13%的
郭老师
2023 09/14 17:06
你单位收到的进项不允许抵扣。
84785000
2023 09/14 17:07
我们是商贸公司啊,就是13%的税率啊
郭老师
2023 09/14 17:13
那你哪用的简易计税的?你不能回反驳他,我们又不是简易计税的,为什么不能抵扣?
84785000
2023 09/14 17:14
第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目
郭老师
2023 09/14 17:15
可是你们不是用在简易计税的,不是吗?你不是13%吗?
郭老师
2023 09/14 17:15
如果你开发票开出去的是3%的,不可以抵扣。你这个是对应的销项是多少的。
84785000
2023 09/14 17:16
我对外卖货和经营就是13%的销项啊
郭老师
2023 09/14 17:16
那就是了,你这是用在简易计税的吗?你自己都分不清楚。
郭老师
2023 09/14 17:16
简易计税对应的进项不允许抵扣,不是你收到简易计税的进项发票不允许抵扣。
郭老师
2023 09/14 17:16
自己再好好理解理解可以吗?这个没法解释,就是我的肖像是3%的,我收到了不管多少的专票都抵扣不了。