问题已解决
老师下午好!我们公司5月的时候漏报一笔无票收入,于8月更正申报,因为涉及补缴增值税,请问8月这笔补缴税款的计提科目怎么做?当时漏报的无票收入是借应收账款2000,贷主营业务收入2000,谢谢
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速问速答借银行存款,
贷主营业务收入、
应交税费、应交增值税,销项
借应交税费、应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税,
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费未交增值税,
借交税费未交增值税贷银行存款。
2023 09/14 14:21
84785046
2023 09/14 14:25
那以前做的那笔借应收账款,贷主营业务收入的分录,需要红冲吗?
郭老师
2023 09/14 14:26
是的,你没有价税分开。
84785046
2023 09/14 14:27
好的,谢谢
郭老师
2023 09/14 14:29
不用客气,工作愉快。