问题已解决

老师下午好!我们公司5月的时候漏报一笔无票收入,于8月更正申报,因为涉及补缴增值税,请问8月这笔补缴税款的计提科目怎么做?当时漏报的无票收入是借应收账款2000,贷主营业务收入2000,谢谢

84785046| 提问时间:2023 09/14 14:18
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款, 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税,销项 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税, 借交税费未交增值税贷银行存款。
2023 09/14 14:21
84785046
2023 09/14 14:25
那以前做的那笔借应收账款,贷主营业务收入的分录,需要红冲吗?
郭老师
2023 09/14 14:26
是的,你没有价税分开。
84785046
2023 09/14 14:27
好的,谢谢
郭老师
2023 09/14 14:29
不用客气,工作愉快。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~