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老师我想问一下这个分录对吗?借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

84784991| 提问时间:2023 09/14 15:59
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是补交的企业所得税,正确的。
2023 09/14 15:59
84784991
2023 09/14 16:02
感觉不对啊,上一年不是应该计提了吗?我现在不应该:借 应交税费企业所得税 贷:以前年度
郭老师
2023 09/14 16:03
你好。你这是不是汇算青椒补的,之前没有计题啊,在汇算清交的时候才发现需要交。
84784991
2023 09/14 16:24
那老师我上一年的这个需要补计提吗
郭老师
2023 09/14 16:30
是的是的,是这么做的,你写的第一个分录就是补记题。
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