问题已解决
老师,您好!我们是属于建筑服务业。 请问上月因为我公司没有工作人员在项目所在地,但是甲方急着要开票,我就去预缴把票开了。本月去预缴了上月开票的税款并注销了跨区域涉税事项报告表。本月申报增值税时预缴的税款不可以扣除吗?为什么我填上去申报表上,系统会提示预缴数异常。
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速问速答我填的预缴表税款所属期是八月,虽然是本月才去预缴,但是应该在申报期前都可以算成八月的是吧?哎 被项目地税局的整成九月了!
2023 09/14 18:06
84784967
2023 09/14 18:10
九月的,但是应该在本月申报期前去预缴可以把所属月份填成八月的吧?我问问你老师,下次才知道呢!
郭老师
2023 09/14 17:59
好,你看一下预缴的所属期是几月份,是八月份就可以。
郭老师
2023 09/14 18:07
你看下完税证明里面的所属期几月份?
郭老师
2023 09/14 18:12
那你这个月就先别抵扣了,你只能在九月份抵扣。下一个月申报的时抵扣。