问题已解决
本月待认证发票不抵扣,分录怎么结转?次月再认证抵扣
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那月末怎么结账呢?资产负债表上应交税费把待认证给抵扣了
2023 09/14 19:00
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2023 09/14 18:40
您好,计入应交税费-待认证就可以
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2023 09/14 19:04
发票进项当月模不抵扣,会计分录
借:成本或费用类科目
借:应交税费~应交增值税(待抵扣税额)
贷:银行存款或其他应付款、应付账款等科目
抵扣时
借:应交税费~应交增值税(进项税额)
贷:应交税费~应交增值税(待抵扣税额)
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2023 09/14 19:06
你没有销项,月末不用结转