问题已解决
燃气公司,购买办公室款项,之前付了一部分款给房地产公司,未开票的,现在把尾款付完了,也是预付款的,房地产公司过了几天才全额开的票,请问怎么做账,怎么记分录?(备注:预付款是7月份付的15万,8月份把尾款30万付完了,之前都是做预付的账款,对方九月份一共开了45万的票给我们)
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速问速答您好,这个是正常的话,你预付账款已经45了,可以现在就转商品了,是固定资产吗买的
2023 09/15 14:28
84785023
2023 09/15 14:31
是得,买的房子作为办公室
小锁老师
2023 09/15 14:32
那你们就是 借 固定资产 45 贷 预付账款45
84785023
2023 09/15 14:33
但是之前两次预付都已经做了分录,做的:借 预付账款,贷 银行存款
84785023
2023 09/15 14:34
现在收到票了,我应该怎么做分录呢?
小锁老师
2023 09/15 14:35
对啊,你预付的借方合计不是45吗?
84785023
2023 09/15 14:37
喔喔,意思就是我现在收到票了,我的贷方要和之前两次的借方相等,平了才对
小锁老师
2023 09/15 14:39
嗯对,是照顾个意思的哈
84785023
2023 09/15 14:39
我是一般纳税人,我收到的专票,我借方是不是还要提现进项税?
借 固定资产~办公室44万
借 应交增值税~进项税1万
贷 预付账款45万!
小锁老师
2023 09/15 14:43
嗯对,您的理解是没错的,分录没错