问题已解决

老师你好,暂估成本写多了,怎么冲平?

84784949| 提问时间:2023 09/15 16:17
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 直接做负数分录就可以了
2023 09/15 16:17
84784949
2023 09/15 16:27
5月份的账,当时这样做的分录:借:主营业务成本 贷:应付账款一暂估成本。现在要怎么做分录?
刘艳红老师
2023 09/15 16:29
借:主营业务成本 (负数) 贷:应付账款一暂估成本(负数)
84784949
2023 09/15 16:32
好的,谢谢老师
刘艳红老师
2023 09/15 16:34
不客气,很高兴帮您
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