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5月份我们公司收到一张专用发票,并进行认证抵扣了,8月份知道这张发票是做出口退税用的,不能抵扣,销货方开了红冲,我怎么做进项税转出,账务处理

84785027| 提问时间:2023 09/15 16:57
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向阳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
您好,同学,请稍等下
2023 09/15 16:59
84785027
2023 09/15 17:06
你能回不 不回你走开
向阳老师
2023 09/15 17:09
借应付账款、 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
84785027
2023 09/15 17:13
那库存商品和应付账款红冲了还用再做个正数的吗?要不然影响余额了啊
向阳老师
2023 09/15 17:19
做 对方重新给你开了借库存商品,应交税费,应交增值税进项,贷应付账款。
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