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6月开具的劳务发票,7月红冲,分成两个公司分别开具发票,现在做账的时候发现,红冲后开具的 发票销项比上月开具的销项多一分,缴纳增值税是按照6月的销项金额入账的,这个在账务上怎么处理?

84784976| 提问时间:2023 09/15 17:24
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
差额调整管理费用-其他费用
2023 09/15 17:25
84784976
2023 09/15 17:32
借:应交税费-销项 0.01 贷:管理费用-其他费用 0.01 是这样吗
家权老师
2023 09/15 17:32
借:应交税费-销项 0.01 借:管理费用-其他费用  -0.01
84784976
2023 09/15 17:32
销项金额在贷方
家权老师
2023 09/15 17:33
就是那个意思,作平就是了哈
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