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增值税月末看一下应交增值税二级科目是贷方余额还是借方,若为借方不做账务处理,为贷方借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,惹有预交税款,将预交税款转到应交税费-未交增值税借方,不做其它处理,到年底,将应交增值税三级科目全部结转至应交税费应交增值税-未交增值税中,最后转至应交税费-未交增值税中这样会计处理对吗

84785037| 提问时间:2018 01/20 07:51
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老江老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
你好!财会(2016)22号,没有说要转三级科目的余额哟~~~(等了多少年了,还没有明确答案)
2018 01/20 08:11
84785037
2018 01/20 08:17
不转一直挂着啊,几年后数额老大了吧,网上说年底结转三级明细
老江老师
2018 01/20 08:23
@天马行空:文件中并没有规定,这个从实行增值税以来,一直纠结着......当然,你也可以转平,反正也没什么影响
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