问题已解决
老师请问、就是跨年红冲发票,去年12月开的,3月红冲的,那成本需要做负数凭证嘛冲减嘛
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速问速答同学,你好
1、销方跨年开具的红字发票的账务处理:
借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)
贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)
同时
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:
借:库存商品(或原材料)(红字)
借:应交税金--增值税(进项税额)(红字)
贷:银行存款等(红字)
希望能帮助到您~
2023 09/15 22:32