问题已解决
请问一下,几年前的的暂估入账的材料,现在无法有票,当时也是没有实质的材料入库的,请问如何做账务处理?
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速问速答那么就只有
借:应付账款-暂估
贷:利润分配-未分配利润
2023 09/16 09:03
84785044
2023 09/16 09:05
当时挂的是:
借:材料
贷:应付账款
不过距今 已经 6年前了
家权老师
2023 09/16 09:07
你那个材料早都生产出产品销售了,就是物我写的分录
84785044
2023 09/16 09:22
不是那个材料 本来没有入库,只是当时 成本低,暂估进的,而且 一直没有票,等于虚的了,现在要怎么账务处理?
家权老师
2023 09/16 09:26
如果那个材料没有虚估成本,那么直接原分录红冲就可以了
84785044
2023 09/16 09:27
材料没有入库,但账上有领用材料 ,等于有虚估成本了,所以6年后要冲红,这怎么处理好?
家权老师
2023 09/16 09:28
虚估了成本,就是我前边写的分录
84785044
2023 09/16 09:54
利润分配-未分配利润,这个科目 能用以前年度损益调整吗?
家权老师
2023 09/16 09:57
执行小企业会计准则,没有那个以前年度损益调整科目
84785044
2023 09/16 09:58
感谢老师的回复
家权老师
2023 09/16 09:59
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。