问题已解决
我们收到对方公司一张增值税专用发票,抵扣了,次月退回一部分产品,我们也给对方开了红字发票申请单,但是对方没有开具红字发票,申请单我们也没作废,是不是这个退票金额,在申报增值税的时候直接体现在进项税转出栏呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好,是的,这个退票金额,在申报增值税的时候,直接体现在进项税转出栏。
2023 09/16 14:01
84784984
2023 09/16 14:08
谢谢老师,但是对方没有开红字发票
王雁鸣老师
2023 09/16 14:09
同学你好,对方没有开红字发票,可以先做进项转出处理。等开了红字发票,就不处理了。