问题已解决
借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 这两个分录各是什么意思,怎么做分录才更合适?
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同学您好,正在解答
2023 09/16 19:19
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2023 09/16 19:22
这俩分录的意思,应该都是想表达,用自己的产品发放福利,
借应付职工薪酬-福利费
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
这个才是正确的
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2023 09/16 19:23
第一个可是你们会计学堂的正确分录答案
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王小龙老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/16 19:32
同学您好,使用自己的产品发放福利,税法上视同销售,会计上就做销售处理。
您能把题目也提供一下,看看是不是用自产的商品发福利
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2023 09/16 19:34
奖励优秀员工手机一部
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2023 09/16 19:36
同学您好,如果是外购的商品发放福利,分录就是第一个
借:应付职工薪酬-福利费
贷:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利
区别就是一个是外购发放福利,一个是自产的发放福利
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2023 09/16 19:37
无论外购还是自产都视同销售?
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2023 09/16 19:38
自产的,是视同销售,所以有应交税费-应交增值税-销项税额
外购的,是进项税额不得抵扣,所以有
应交税费-应交增值税-进项税额转出
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2023 09/16 19:40
外购发放福利也视同销售吗?
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2023 09/16 19:42
外购的,是进项税额不得抵扣,
应交税费-应交增值税-进项税额转出
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2023 09/16 19:47
外购的货物,增值税上进项税额不得抵扣,
所得税上要视同销售,
两个税的处理是不一样的