问题已解决

缓交增值税和附加税退回时做成了营业外收入,现在发现了如何更改

84784958| 提问时间:2023 09/17 17:29
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
您之前的会计分录是怎么做的?
2023 09/17 17:31
84784958
2023 09/17 17:37
之前退回缓交税时是借:银行存款 贷:营业外收入 8月份缓交退还的又交了,做了借:应交税费未交增值税 贷:银行存款 这样做不是和提的增值税不符合了么。
84784958
2023 09/17 17:42
1月份应交10000元增值税,做了借:应交增值税未交增值税 10000 贷:银行存款10000 3月份退回一半缓交税时做了 借:银行存款5000 贷:营业外收入5000 8月份缓交税费要上交时做了 借:应交税费 未交增值税5000 贷:银行存款5000 这样不是一共交了15000的增值税,提的时候就提了10000的。现在怎么处理呢?
84784958
2023 09/17 17:56
老师可否现在这样做  借:利润分配 以前年度损益调整 5000   贷:应交税费未交增值税5000  呢?
易 老师
2023 09/17 18:27
你说的这种也可以的。
84784958
2023 09/17 18:29
好的,谢谢老师!
易 老师
2023 09/17 18:32
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~