问题已解决
缓交增值税和附加税退回时做成了营业外收入,现在发现了如何更改
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速问速答您之前的会计分录是怎么做的?
2023 09/17 17:31
84784958
2023 09/17 17:37
之前退回缓交税时是借:银行存款 贷:营业外收入
8月份缓交退还的又交了,做了借:应交税费未交增值税 贷:银行存款
这样做不是和提的增值税不符合了么。
84784958
2023 09/17 17:42
1月份应交10000元增值税,做了借:应交增值税未交增值税 10000 贷:银行存款10000
3月份退回一半缓交税时做了 借:银行存款5000 贷:营业外收入5000
8月份缓交税费要上交时做了 借:应交税费 未交增值税5000 贷:银行存款5000
这样不是一共交了15000的增值税,提的时候就提了10000的。现在怎么处理呢?
84784958
2023 09/17 17:56
老师可否现在这样做 借:利润分配 以前年度损益调整 5000 贷:应交税费未交增值税5000 呢?
易 老师
2023 09/17 18:27
你说的这种也可以的。
84784958
2023 09/17 18:29
好的,谢谢老师!
易 老师
2023 09/17 18:32
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。