问题已解决

别的企业在我们这做工程,一般是年底结算,年底开票入账。现在第三季度,我可以先预估个工程款,不写结算,让对方开票,我们入账。这样可行吗,为什么。

84784984| 提问时间:2023 09/18 11:08
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
预估入账是指在工程项目中,当企业预计对方会在未来某个时间点进行结算并开出相应的发票,为了及时记录和反映该笔业务,企业可以提前在账面上进行预估入账。这样做可以在不违反财务规定的前提下,使企业的财务数据更加及时和准确。 然而,需要注意的是,预估入账并不是正式的结算。它只是对企业预期会发生的一笔收入进行提前记录,而并非真正的结算入账。在进行预估入账时,需要确保预估的金额和实际结算的金额相差不大,否则在后续进行正式结算时可能会出现财务数据的不一致。 另外,预估入账还需要注意以下几点: 1.预估入账的金额必须合理,不能随意估计。 2.预估入账的时间要合理,不能提前或延迟太久。 3.预估入账必须按照会计准则的规定进行。
2023 09/18 11:09
84784984
2023 09/18 11:13
老师,我们是收票单位,也可以操作吧?
朴老师
2023 09/18 11:21
同学你好 对的 可以操作
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