问题已解决

老师您好,我们公司2月份开了一个免税发票金额是2万元,在纳税申报的时候免税里面填了金额2万元。3月份发现开错了,就红冲了,但是3月纳税申报的时候没有填负数2万元,我现在发现这个问题,要怎么操作整改呢

84784996| 提问时间:2023 09/18 14:51
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 你这个要尽快将3月份的申报表更正申报的,把-2万元填写进去的
2023 09/18 14:52
84784996
2023 09/18 14:52
那可影响后期月份的申报,
王超老师
2023 09/18 14:54
会的,后续每个月的都要按照差额进行调整的
84784996
2023 09/18 15:09
就是在三月份更正申报,往后的月份更新一下点确认就行了是不是
王超老师
2023 09/18 15:11
是的,你后面的月份要更新的
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