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老师,我补交以前年度印花税了,印花税金额25607.35滞纳金5981.16,请教如何做分录?

84784989| 提问时间:2023 09/18 15:01
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,借 以前年度损益调整——印花税 25607.35 营业外支出5981.16  贷 银行 合计
2023 09/18 15:03
84784989
2023 09/18 15:05
不用提现税金及附加科目?
小锁老师
2023 09/18 15:07
跨年的话是不需要的
84784989
2023 09/18 15:15
以前年度损益调账还需要走贷方吧,是过度吗?
小锁老师
2023 09/18 15:16
嗯对,然后通过未分配利润将诶转,就没了
84784989
2023 09/18 15:18
以前年度调账还需要调以前年度的表吗?
小锁老师
2023 09/18 15:19
不需要,宝贝的话不需要的
84784989
2023 09/18 15:29
老师,请问是这样的吗
84784989
2023 09/18 15:30
月末结转损益时候就把以前年度损益调整和营业外支出自动结转了?
小锁老师
2023 09/18 15:31
嗯对这个是没错的,你好
84784989
2023 09/18 15:37
所得税我不申请退税了, 也不修改申报表了可以吗?老师
小锁老师
2023 09/18 15:43
嗯对,这个是可以的,可以
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