问题已解决
进项发票已经抵扣了,后面的月份开票方发现多开了一张发票,需要我们开红字信息表,那么这部分我们做进项税转出之后还能拿其他进项票来抵扣吗?还是说进项税转出这部分就一定要全额补缴税的?
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您好,同学,请稍等下
2023 09/19 10:17
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向阳老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/19 11:20
他是怎么要求的,要求你修改之前的申报表吗?如果不是的话,你开红字信息表,在当月进项转出,可以有进项抵扣。
进项发票已经抵扣了,后面的月份开票方发现多开了一张发票,需要我们开红字信息表,那么这部分我们做进项税转出之后还能拿其他进项票来抵扣吗?还是说进项税转出这部分就一定要全额补缴税的?
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