问题已解决
你好老师我们是咨询公司,之前有暂估,这个月对方给我们开过来发票,我想暂估冲了,怎么做分录呢
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速问速答原来的分录不变金额用负数。
2023 09/19 11:17
84784975
2023 09/19 11:18
不对吧,原来是借管理费用 贷应付暂估
玲老师
2023 09/19 11:22
哪里不对,你原来是记录管理费用,现在红冲也红冲管理费用啊?
你好老师我们是咨询公司,之前有暂估,这个月对方给我们开过来发票,我想暂估冲了,怎么做分录呢
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