问题已解决

老师,您好,我们公司先付了材料款,材料已经使用,那需要结转成本,有一部分是直接结转到主营业务成本的有一部分是合同履约成本工程施工里的,那可能几个月以后才能收到发票,该怎么做账?

84784961| 提问时间:2023 09/19 11:32
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
那么你们当时是要做 借:原材料 带:应付账款
2023 09/19 11:34
84784961
2023 09/19 11:35
老师,收到发票以后该怎么做,已经结转了成本,有进项税该怎么办
王超老师
2023 09/19 11:38
那你们再确认增值税部分的金额的 因为你结转到成本,不可能是说把增值税也结转进去的
84784961
2023 09/19 11:42
因为发票没来,按价税合计记得原材料,再把它结转到主营业务成本了,这里面就是含税了
王超老师
2023 09/19 11:44
那你们要进行修改啊
84784961
2023 09/19 11:46
嗯,那怎么修改,能不能增加一个科目,专门核算没有开票这部分的税?
王超老师
2023 09/19 11:49
借:增值税 带:原材料
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