问题已解决
老师我这个月只有进项没有销项怎么把进货结转到待抵扣里面去
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速问速答就是这个相反的分录
借:应交税费-增值税-进项
贷:应交税费-待认证进项
2023 09/20 10:04
84784992
2023 09/20 10:16
我需要抵扣的时候就正常写应交税费,应交增值税进货税额就可以了吗
家权老师
2023 09/20 10:21
需要抵扣的时候就按我做的分录转
84784992
2023 09/20 10:23
按那个分录转
家权老师
2023 09/20 10:27
借:应交税费-增值税-进项
贷:应交税费-待认证进项
84784992
2023 09/20 11:19
老师我没有转入待抵扣直接就用了的呢?怎么写分录呢?
家权老师
2023 09/20 11:23
那就不用管了呀,现在都已经抵扣了