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老师这张22年的发票红冲了,又重开了怎么做
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速问速答先做一个负数的收入分录,再做一笔按发票做的正数的收入分录。
2023 09/20 10:48
84784982
2023 09/20 10:50
老师这不是收入哟
84784982
2023 09/20 10:52
是别人开给我们的发票,冲红给我们重开了
玲老师
2023 09/20 10:53
那你就把原来入账的分路红冲。然后再按照新的发票重新入账。
原来如果是专用发票,还需要填写增值税表2进项转出。
84784982
2023 09/20 10:54
是当年他们做的分录,然后这个月红冲了,我在做申报的时候,申报表里有个进项税额转出,为什么这个要做进项税额转出呢?搞不懂了,
玲老师
2023 09/20 10:55
因为你原来的钥匙专用发票的话,要是红冲了,那不就需要进项转出吗?看一下你原来的发票是不是专用发票有没有抵扣?
84784982
2023 09/20 11:02
这发票22年4月开的是专票呀,那管理费用是不是要改成,以前年度损益调整呢?还是不用呢?
玲老师
2023 09/20 11:06
你好 不用 直接记当期管理费用就可以
84784982
2023 09/20 11:09
做这个分录对不对呀?
玲老师
2023 09/20 11:10
分录是对的
,还需要填写增值税表2进项转出。
84784982
2023 09/20 11:31
老师你是说的这个表吗?我在做申报的时候就自动带出来了进项税额转出的数据
玲老师
2023 09/20 11:33
是
一般是需要自己填写的,如果你自动带出来了,进项转出的,那你就不用填写了。