问题已解决
老师,发放工资这块的申报的数字与银行不一致,这会计分录怎么做,我应该按哪个数字做账?
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速问速答你好,做账是根据计提和发放的数字做账
1.按考勤或产量统计表计提工资
借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资
贷:应付职工薪酬-工资
2.计提公司承担部分社保公积金
借:管理费用-社保,公积金
贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分)
3.发放工资时扣社保和个税
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4上交杜保
借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)
其他应付款—社保,公积金(个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2023 09/20 11:06
84785017
2023 09/20 13:32
这个公司的账原来外账做的,但现在是外账报税与申报社保,凭证还没做的,计提工资是98900元,老师,你看这应发工资应该是89790.54元
家权老师
2023 09/20 14:16
说明他申报错误哈