问题已解决

老师 请教一下 5月份已经认证的发票 入成本了 7月份开红字发票了 7月份的分录应该怎么做。5月份的进项税要做分录做转出吗

84784967| 提问时间:2023 09/21 14:32
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,做账这么做的 借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2023 09/21 14:33
84784967
2023 09/21 16:14
这样做下面的不用写是吧。
东老师
2023 09/21 16:14
您这么写就可以的
84784967
2023 09/21 16:32
可是我换系统 有芸豆财务软件 换到亿企赢财务软件里 利润表差这个数据 。
东老师
2023 09/21 16:33
您说的还系统 这个没操作过
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