问题已解决

第二题怎么计算,想要详细的计算过程

84784988| 提问时间:2023 09/21 22:22
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了发给你
2023 09/22 05:51
暖暖老师
2023 09/22 06:17
业务1可以抵扣进项税额是3000*9%=270
暖暖老师
2023 09/22 06:17
业务2可以抵扣进项税额是100000*13%=13000
暖暖老师
2023 09/22 06:18
业务3可以抵扣进项税额是4000*3%=120 销项税额的计算113/1.13*13%=13
暖暖老师
2023 09/22 06:18
业务4销项税额的计算是3000000*13%=390000
暖暖老师
2023 09/22 06:19
业务5可以抵扣进项税额200000*13%=26000 销项税额的计算150000*13%=19500
暖暖老师
2023 09/22 06:19
业务6销项税额的计算是58000/1.13*13%=6672.57
暖暖老师
2023 09/22 06:20
业务7销项税额的计算是34800/1.13*13%=4003.54
暖暖老师
2023 09/22 06:20
业务8应交增值税的计算是 24360/(1+3%)*2%=473.01
84784988
2023 09/22 08:27
业务4,收取代垫运费8000不用计算吗
暖暖老师
2023 09/22 08:36
代垫的不需要计算的这里
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