问题已解决
老师,其他应收款计提坏账准备并且已经结转,现在其他应收账款收回,分录是这样吗 借:本利利润 -500 贷:信用减值损失 -500 借:坏账准备 500 贷:其他应收款 500 还是直接 借:坏账准备 500 贷:其他应收款 500
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速问速答好,第一个不用做,只做第二个和第三个。
2023 09/22 10:44
84784984
2023 09/22 11:01
老师,是按比例计提的其他应收账款500。之前是按:借:信用减值损失 500 贷:坏账准备 500 现在其他应收账款收回 就直接借 :坏账准备 500 贷:信用减值损失 500
郭老师
2023 09/22 11:02
计提的不都动
因为你还有其他的需要集体的
84784984
2023 09/22 11:09
谢谢老师 是不是回复错了 什么意思 总共就5万其他应收账款,现在全收款来了
郭老师
2023 09/22 11:13
你好,我的意思是计提的坏账不要红冲。