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甲公司为增值税一般纳税人,购入a材料一批,材料已验收入库,款项未付。月末发票账单尚未收到也无法确定其实际成本,暂估价值为1万元。编制会计分录。 次月收到甲公司购入a材料的发票账单,货款1万元,增值税1300元。对方代垫运杂费800元,款项通过银行存款支付。请编制会计分录

84784968| 提问时间:2023 09/22 14:37
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 甲公司为增值税一般纳税人,购入a材料一批,材料已验收入库,款项未付。月末发票账单尚未收到也无法确定其实际成本,暂估价值为1万元。 借 原材料10000 贷 应付帐款-暂估应付帐款10000 次月收到甲公司购入a材料的发票账单,货款1万元,增值税1300元。对方代垫运杂费800元,款项通过银行存款支付。 借 原材料-10000 贷 应付帐款-暂估应付帐款-10000 借 原材料10000+800=10800 借 应交税费-应交增值税(进项税额)1300 贷 银行存款12100
2023 09/22 14:40
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