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老师我想问下就是计提工资的时候借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬(应发工资) 计提社保 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保 然后借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款 然后发放工资的时候 我是不是要借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款 是这样分录的是吗

84784973| 提问时间:2023 09/23 09:25
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向阳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
您好,同学,请稍等下
2023 09/23 09:27
向阳老师
2023 09/23 09:37
您好啊,对的呢,这样其他应收款 就平了
84784973
2023 09/23 09:45
老师 我还想问下就是单位部分的社保费滞纳金能 在计提的时候计提到管理费用社保费当中吗 个人部分的滞纳金能计入其他其他应收款-社保当中吗
向阳老师
2023 09/23 10:00
您好,单位部分不可以哦,行政滞纳金是不能税前扣除的,个人部分也不行,员工要投诉的,公司不按时交为啥要扣员工工资里,记营业外支出吧
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