问题已解决

我现在有个问题,2月份财务人员做了笔凭证, 借:原材料 541.59 应交增值税进项 70.41 贷:应付账款 612 3月又做了笔 借:应付账款612 贷:银行存款612 这两个月都还没有结账,奇怪的是他们在4月份认证的这笔进项税额,老师,我现在要怎么做这个账

84784969| 提问时间:2023 09/23 10:34
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
他提前做了进项,如果是的话,你就别做了,他已经提前做了,你就别动了。
2023 09/23 10:37
84784969
2023 09/23 10:47
那这样每个月进项税额就跟认证抵扣的金额对不上,这个不要紧吗
郭老师
2023 09/23 10:51
你好,你看一下还有很多提前做的吗?如果有的话,你把它做到待认证里面借应交税费,待认证 贷应交税费,应交增值税进项
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