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老师,暂估入账的商品已经出售,但是发票还没收到,请问分录怎么做?麻烦老师给个完整的会计分录

84785004| 提问时间:2023 09/25 12:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借库存商品贷应付帐款暂估 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023 09/25 12:15
84785004
2023 09/25 12:20
收到发票后又该怎么做账呀?
郭老师
2023 09/25 12:23
借应付账款暂估贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数, 借库存商品贷银行 借业务成本贷库存商品。
84785004
2023 09/25 12:35
老师,出售时已经结转成本了,收到发票还要结转成本吗?
郭老师
2023 09/25 12:36
我上面给你红冲了暂估的成本呀,所以需要再结转
84785004
2023 09/25 12:46
上面的分录是从暂估入库——销售——最后取得发票,整个过程的完整分录对吗?
郭老师
2023 09/25 12:50
对的,是的,正确的,是这么做的。
84785004
2023 09/25 12:52
谢谢老师耐心解答
郭老师
2023 09/25 12:54
不用客气,工作愉快。
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