问题已解决

老师,下午好,我平时做社保和工资的分录好像用错的科目,麻烦你帮我看看正不正确 计提公司负担部份分录:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 银行扣缴时的分录: 借:应付职工薪酬-社保(冲减企业计提部份) 其他应收款-社保(计提员工负担部份) 贷:银行存款 发工资时的分录: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保(冲减计提员工负担部份) 银行存款

84785031| 提问时间:2023 09/25 13:46
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,你这边做账是没有问题的
2023 09/25 13:47
84785031
2023 09/25 13:47
员工负担部份,我听有些老师说是用:其他应付款,我应了其他应收款,没有问题吗
东老师
2023 09/25 13:48
你用其他应收款也是没问题的
84785031
2023 09/25 13:49
好的,谢谢老师
东老师
2023 09/25 13:49
不客气,帮忙给五星好评,多谢,多谢!
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