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老师,管理费用中的招待费,汇算清缴时也需要合并到业务招待费中调增吗
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速问速答是,管理费用中的招待费,汇算清缴时也需要合并到业务招待费中调增
2023 09/25 14:59
84784970
2023 09/25 15:31
好的,老师公司开出的发票中包含的技术服务费其实是去外面找的临时工支付的费用,公司成本怎么账务处理
84784970
2023 09/25 15:37
技术服务费的成本如何暂估,因为没票
文文老师
2023 09/25 15:43
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
84784970
2023 09/25 15:47
老师,不太会成本分录,
文文老师
2023 09/25 15:58
借:主营业务成本 贷:其他应付账或应付职工薪酬
84784970
2023 09/25 16:16
老师,有点绕,付给工人钱时该如何做分录
文文老师
2023 09/25 16:25
借:其他应付账或应付职工薪酬 贷:银行存款
84784970
2023 09/25 16:32
老师分录中其他应付款和应付职工薪酬,有什么应用的区别,怎么方便后期操作
文文老师
2023 09/25 16:44
若按工资处理,就用应付职工薪酬,若做为劳务工,开具劳务发票,用其他应付款
84784970
2023 09/25 16:48
老师,能做劳务成本处理吗,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬,结转时,借主营业务成本,贷劳务成本,
文文老师
2023 09/25 16:59
能做劳务成本处理.