问题已解决
老师,7月份开的发票,货也发出,结转成本了,购货方由于他们的原因让我们9月份红冲掉发票,重新开发票,要求开在10月份,9月份红冲发票时候账务怎么处理,之前结转的成本也要负数冲掉吗?
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速问速答你好!是的,账务跟蓝字发票一样就好,只是金额写负数
2023 09/25 18:35
84785039
2023 09/25 18:46
老师,那是不是跟成本、收入有关的,转到本年利润的也要负数
宋生老师
2023 09/25 18:53
你好!你结转这些的时候,正常结转,他就负数了